省旅遊集團召開财務收支審計(jì)暨内部審計(jì)整改工(gōng)作(zuò)專題會
發布日(rì)期:2023-08-08 浏覽次數:3309 發布人:審計(jì)部
8月3日(rì)上午,省旅遊集團召開2021年(nián)度财務收支審計(jì)暨内部審計(jì)整改工(gōng)作(zuò)專題會。集團黨委副書(shū)記、總經理(lǐ)、審計(jì)整改領導小組副組長邱軍主持會議(yì)并講話(huà)。集團公司領導班子成員(yuán)武文斌、韓幫春,集團本部各部門(mén)主要負責人,集團所屬二級公司主要負責人,審計(jì)整改領導小組辦公室成員(yuán)參加了會議(yì)。
邱軍指出,要認真學習貫徹習近平總書(shū)記關于審計(jì)工(gōng)作(zuò)的重要指示批示精神,提高政治站(zhàn)位,強化責任擔當,堅決扛起審計(jì)發現問(wèn)題整改的監督管理(lǐ)責任,确保審計(jì)發現問(wèn)題事(shì)事(shì)有回音、件(jiàn)件(jiàn)能落地,确保審計(jì)發現問(wèn)題改徹底、改到位,盡快(kuài)實現問(wèn)題“見(jiàn)底清零”。
邱軍強調,内部審計(jì)要抓住重點,聚焦重點領域,緊盯關鍵環節,對重點項目開展跟蹤審計(jì),做好事(shì)前預防、事(shì)中控制和事(shì)後結算的有效監督。問(wèn)題整改要逐項突破,對少數曆史遺留問(wèn)題,要拿出行之有效的整改舉措,既要把存在的具體(tǐ)問(wèn)題解決完善好,同時又要加強研究,注重長遠(yuǎn)。整改責任要嚴格落實,主要負責人要親自(zì)負責,及時部署整改工(gōng)作(zuò),指導督辦整改事(shì)項,要把整改工(gōng)作(zuò)融入到日(rì)常工(gōng)作(zuò)中去(qù)。審計(jì)成果要深化運用,做好審計(jì)“後半篇文章(zhāng)”,發揮審計(jì)“治已病、防未病”的作(zuò)用,推動審計(jì)整改成果轉化。
會上通報了集團公司2021年(nián)度财務收支審計(jì)及2022-2023年(nián)度開展的經濟責任審計(jì)、内控評價審計(jì)和内部審計(jì)監督檢查的整改情況,各責任單位及相(xiàng)關公司進行了發言,集團公司領導班子成員(yuán)就(jiù)下一步審計(jì)整改工(gōng)作(zuò)提出了要求并作(zuò)了具體(tǐ)安排。